Jerarquía: Empleado, desde Octubre 2016 hasta Octubre 2018
Area: Otra
Sector > Rubro: Comercio / Agencia de Autos
Remuneración (mensual): $33000
Tamaño (dotación): 101-500
Responsabilidades:
Forme parte del equipo de contabilidad de Topwest S.A (Concesionaria oficial de Fiat). En dicha Entidad lleve adelante tareas de conciliación de cuentas contables, preparación de estados contables y armado del sumas y saldos de la compañía.
Jerarquía: Otro, desde Junio 2014 hasta Setiembre 2016
Area: Auditoría
Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
Tamaño (dotación): 500+
Responsabilidades: Desde mi ingreso hasta mayo de 2016 forme parte del grupo de Auditoría Externa del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en donde he participado de los siguientes proyectos:
- Revisiones Limitadas bajo normas del Banco Ce ntral de la República Argentina,
- Auditorías anuales bajo normas del Banco Central de la República Argentina y Normas Internacionales de Auditoría,
- Revisión de cartera comercial y normas de previsionamiento establecidas por el Banco Central de la República Argentina, tarea en la que participé de manera activa, liderando el equipo de trabajo
asignado para la emisión del Informe Especial requerido por el Banco Central de la República Argentina,
- Revisión del sistema de control interno bajo normas Sabarnes Oxley,
- Armado y Revisión de estados contables bajo normas contables del Banco Central de la República Argentina,
- Emisión de Obligaciones Negociables con los requerimientos establecidos por la Comisión Nacional
de Valores,
- Informe Especial de cumplimientos contractuales.
Mayo 2016 – Septiembre 2016
Lideré el equipo de Auditoría Externa de entidades subsidiarias y Grupo Supervielle S.A.. En las mismas lideré los procesos de revisiones limitadas y auditorías de los estados contables bajo normas contables del Banco Central de la República Argentina y normas contables profesionales vigentes, en caso de corresponder.
Asimismo, lideré el equipo de trabajo de Auditoría Interna de Mercedes Benz Compañía Financiera. En dicha oportunidad efectué una revisión del sistema de control interno de la Entidad de acuerdo a las Normas mínimas de Auditoría Interna. Dichas revisiones implicaban una presentación de los trabajos realizados al Comité de Auditoría y Directorio de la Entidad.
Logros: Crecimiento profesional
Referencia: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -
Tel: Xxxxxxx Xx X Xxxx X Xxxx